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Última atualização realizada em 09/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7523 Data de lançamento: 27/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Refletor smart led 100W RGB 179,90 179,90
1.00 Porta lâmpada porcelana Finalidade: Para manutenção elétrica na praça municipal. 6,00 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2025 Refletor smart led 100W RGB Porta lâmpada porcelana Finalidade: Para manutenção elétrica na praça municipal. 185,90
29/10/2025 Refletor smart led 100W RGB Porta lâmpada porcelana Finalidade: Para manutenção elétrica na praça municipal. 185,90
04/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7523/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 185,90
TOTAL 185,90 185,90 185,90
SALDO A PAGAR 0,00