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Última atualização realizada em 11/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARION & MARION LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7524 Data de lançamento: 27/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Jogo de Arrebites lona freio 20,00 20,00
1.00 Emenda de cobre engate rápido ar 10mm 15,00 15,00
1.00 Retentor cubo traseiro 245,00 245,00
2.00 Jogo de lona do freio dianteiro/traseiro Finalidade: Para conserto no caminhão JAO6B58 da secretaria de obras. 282,00 564,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2025 Jogo de Arrebites lona freio Emenda de cobre engate rápido ar 10mm Retentor cubo traseiro Jogo de lona do freio dianteiro/traseiro Finalidade: Para conserto no caminhão JAO6B58 da secretaria de obras. 844,00
29/10/2025 Jogo de Arrebites lona freio Emenda de cobre engate rápido ar 10mm Retentor cubo traseiro Jogo de lona do freio dianteiro/traseiro Finalidade: Para conserto no caminhão JAO6B58 da secretaria de obras. 844,00
30/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7524/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 844,00
TOTAL 844,00 844,00 844,00
SALDO A PAGAR 0,00