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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 754 Data de lançamento: 07/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Óleo 15 W 40 - Ursa Super TD balde 20 litros 450,00 450,00
1.00 Filtro do óleo Pl 2003 42,00 42,00
1.00 Filtro de combustível 68,00 68,00
1.00 Kit de filtros ar do ônibus 175,00 175,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2025 Óleo 15 W 40 - Ursa Super TD balde 20 litros Filtro do óleo Pl 2003 Filtro de combustível Kit de filtros ar do ônibus 735,00
11/02/2025 Óleo 15 W 40 - Ursa Super TD balde 20 litros Filtro do óleo Pl 2003 Filtro de combustível Kit de filtros ar do ônibus 735,00
12/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 754/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 726,18
12/02/2025 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 754/2025 8,82
TOTAL 735,00 735,00 735,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 11/02/2025 8,82 949/2025 Lançada
TOTAL   8,82