Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
754 |
Data de lançamento: |
07/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Óleo 15 W 40 - Ursa Super TD balde 20 litros |
450,00 |
450,00 |
1.00 |
Filtro do óleo Pl 2003 |
42,00 |
42,00 |
1.00 |
Filtro de combustível |
68,00 |
68,00 |
1.00 |
Kit de filtros ar do ônibus |
175,00 |
175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/02/2025 |
Óleo 15 W 40 - Ursa Super TD balde 20 litros Filtro do óleo Pl 2003 Filtro de combustível Kit de filtros ar do ônibus |
735,00 |
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11/02/2025 |
Óleo 15 W 40 - Ursa Super TD balde 20 litros
Filtro do óleo Pl 2003
Filtro de combustível
Kit de filtros ar do ônibus
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|
735,00 |
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12/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 754/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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726,18 |
12/02/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 754/2025 |
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8,82 |
TOTAL |
735,00 |
735,00 |
735,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
11/02/2025 |
8,82 |
949/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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8,82 |
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