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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 755 Data de lançamento: 07/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 Óleo da caixa do diferencial 30,00 480,00
1.00 Filtro desumidificador 130,00 130,00
2.00 Conjunto parafuso roda traseira 43,00 86,00
2.00 Retentor RO 30,00 60,00
1.00 Graxa azul 420 33,00 33,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2025 Óleo da caixa do diferencial Filtro desumidificador Conjunto parafuso roda traseira Retentor RO Graxa azul 420 789,00
13/02/2025 Óleo da caixa do diferencial Filtro desumidificador Conjunto parafuso roda traseira Retentor RO Graxa azul 420 789,00
13/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 755/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 789,00
TOTAL 789,00 789,00 789,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.