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Última atualização realizada em 11/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7558 Data de lançamento: 29/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Retentor roda traseira 180,00 180,00
1.00 Aranha trava 20,00 20,00
112.00 Rebite alumínio 13x14 maciço 0,13 14,56
1.00 Jogo Lona de freio dianteiro/traseiro 230,00 230,00
1.00 Graxa suspensão 20kg Finalidade: Para conserto Caminhão IQT6C55 da secretaria de obras. 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2025 Retentor roda traseira Aranha trava Rebite alumínio 13x14 maciço Jogo Lona de freio dianteiro/traseiro Graxa suspensão 20kg Finalidade: Para conserto Caminhão IQT6C55 da secretaria de obras. 479,56
05/11/2025 Retentor roda traseira Aranha trava Rebite alumínio 13x14 maciço Jogo Lona de freio dianteiro/traseiro Graxa suspensão 20kg Finalidade: Para conserto Caminhão IQT6C55 da secretaria de obras. 479,56
TOTAL 479,56 479,56 0,00
SALDO A PAGAR 479,56