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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 758 Data de lançamento: 07/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Parafuso 12 x 60 mm 6,00 24,00
1.00 Pastilhas do freio - Pastilhas do freio 195,00 195,00
4.00 Borracha do estabilizador traseiro 28,00 112,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2025 Parafuso 12 x 60 mm Pastilhas do freio - Pastilhas do freio Borracha do estabilizador traseiro 331,00
13/02/2025 Parafuso 12 x 60 mm Pastilhas do freio - Pastilhas do freio Borracha do estabilizador traseiro 331,00
13/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 758/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 331,00
TOTAL 331,00 331,00 331,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.