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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HIDRAULICA BOENO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 759 Data de lançamento: 07/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Filtro hidráulico 39,90 39,90
1.00 Òleo ATF 250,00 250,00
1.00 setor de direção 6.489,00 6.489,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2025 Filtro hidráulico Òleo ATF setor de direção 6.778,90
17/02/2025 Filtro hidráulico Òleo ATF setor de direção 6.778,90
17/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 759/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.778,90
TOTAL 6.778,90 6.778,90 6.778,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.