O Município de Vista Gaúcha - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 14/04/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO PORTELENSE DE ARBITROS APA T PORTELA

Dados do Empenho
Número do empenho: 760 Data de lançamento: 07/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Promoção do Campeonato Municipal de Futebol
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O CAMP MUNIC DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇÃO 2025, CFE OC. NR 306/2025- CONTRATO 05/2025- PREGÃO PRESENCIAL 01/2025. 15.000,00 15.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O CAMP MUNIC DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇÃO 2025, CFE OC. NR 306/2025- CONTRATO 05/2025- PREGÃO PRESENCIAL 01/2025. 15.000,00
21/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O CAMP MUNIC DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇÃO 2025, CFE OC. NR 306/2025- CONTRATO 05/2025- PREGÃO PRESENCIAL 01/2025. 9.960,00
24/03/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 760/2025 - REF. MARÇO/2025 ASSOCIAÇÃO PORTELENSE DE ARBITROS APA T PORTELA - 1526 HISTÓRICO DO EMPENHO: PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O CAMP MUNIC DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇÃO 2025, CFE OC. NR 306/2025- CONTRATO 05/2025- PREGÃO PRESENCIAL 01/2025.. 9.183,12
24/03/2025 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 760/2025 478,08
24/03/2025 Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 760/2025 298,80
TOTAL 15.000,00 9.960,00 9.960,00
SALDO A PAGAR 5.040,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 21/03/2025 478,08 2268/2025 Lançada
ISS - Município VG 21/03/2025 298,80 2268/2025 Lançada
TOTAL   776,88