Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/11/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025,ANEXA. CONTRATO NR 98/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783. |
9.284,65 |
|
|
| 11/11/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025,ANEXA. CONTRATO NR 98/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.
|
|
2.916,01 |
|
| 12/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7603/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.916,01 |
| 19/11/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025,ANEXA. CONTRATO NR 98/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.
|
|
3.680,05 |
|
| 21/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7603/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.680,05 |
| 24/11/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025,ANEXA. CONTRATO NR 98/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.
|
|
2.628,91 |
|
| 24/11/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025,ANEXA. CONTRATO NR 98/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.
|
|
59,68 |
|
| 24/11/2025 |
POR SER INDEVIDO |
|
-169,44 |
|
| 25/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7603/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
59,68 |
| 25/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7603/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.459,47 |
| 01/12/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025,ANEXA. CONTRATO NR 98/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.
|
|
169,44 |
|
| 02/12/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7603/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
169,44 |
| TOTAL |
9.284,65 |
9.284,65 |
9.284,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |