| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARION & MARION LTDA |
| Número do empenho: | 7651 | Data de lançamento: | 04/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Filtro desumidificador secador ar freio | 202,91 | 202,91 |
| 8.00 | Chapa de ferro 1kg | 12,00 | 96,00 |
| 2.00 | Parafuso 14/50mm de aço c/porca travante | 10,00 | 20,00 |
| 4.00 | Coxim tanque óleo hidráulico | 40,00 | 160,00 |
| 1.00 | Jogo de rebites lona de freio | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | Válvula secador ar freio | 1.583,94 | 1.583,94 |
| 1.00 | Jogo de lona do freio dianteiro/traseiro Finalidade: Para conserto no caminhão IVP1091 da secretaria de obras. | 254,91 | 254,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | Filtro desumidificador secador ar freio Chapa de ferro 1kg Parafuso 14/50mm de aço c/porca travante Coxim tanque óleo hidráulico Jogo de rebites lona de freio Válvula secador ar freio Jogo de lona do freio dianteiro/traseiro Finalidade: Para conserto no caminhão IVP1091 da secretaria de obras. | 2.332,76 | ||
| 07/11/2025 | Filtro desumidificador secador ar freio Chapa de ferro 1kg Parafuso 14/50mm de aço c/porca travante Coxim tanque óleo hidráulico Jogo de rebites lona de freio Válvula secador ar freio Jogo de lona do freio dianteiro/traseiro Finalidade: Para conserto no caminhão IVP1091 da secretaria de obras. | 2.332,76 | ||
| 10/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7651/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.332,76 | ||
| TOTAL | 2.332,76 | 2.332,76 | 2.332,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||