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Última atualização realizada em 12/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7683 Data de lançamento: 05/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Flexível - Flexivel da cuica 35,00 105,00
1.00 Cuica do freio 398,00 398,00
1.00 Jogo de pastilhas de freio dianteiro 195,00 195,00
1.00 Pino centro 25,00 25,00
2.00 Grampo de mola 35,00 70,00
4.00 Porca para Roda Oscilante 11,00 44,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2025 Flexível - Flexivel da cuica Cuica do freio Jogo de pastilhas de freio dianteiro Pino centro Grampo de mola Porca para Roda Oscilante 837,00
TOTAL 837,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 837,00