| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 7689 | Data de lançamento: | 05/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Óleo de lavanda com 100 gr | 8,75 | 17,50 |
| 6.00 | Esponja de aço | 4,25 | 25,50 |
| 5.00 | Esponja - bombril | 4,49 | 22,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | Óleo de lavanda com 100 gr Esponja de aço Esponja - bombril | 65,45 | ||
| 07/11/2025 | Óleo de lavanda com 100 gr Esponja de aço Esponja - bombril | 65,45 | ||
| 13/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7689/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 65,45 | ||
| TOTAL | 65,45 | 65,45 | 65,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||