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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7690 Data de lançamento: 05/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Papel celofane - pct com 100 unid. 15,00 15,00
1.00 Papel colorido 14,99 14,99
5.00 Fita Crepe - madeira 8,95 44,75
13.00 Tinta guache - 250 ml 12,99 168,87
1.00 Fixador - tinta 37,95 37,95
1.00 Carrinho - de controle 74,95 74,95
3.00 EVA - com glitter 9,50 28,50
5.00 Massa de Eva 27,99 139,95
2.00 Plastico bolha 8,99 17,98
10.00 EVA liso 3,50 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2025 Papel celofane - pct com 100 unid. Papel colorido Fita Crepe - madeira Tinta guache - 250 ml Fixador - tinta Carrinho - de controle EVA - com glitter Massa de Eva Plastico bolha EVA liso 577,94
07/11/2025 Papel celofane - pct com 100 unid. Papel colorido Fita Crepe - madeira Tinta guache - 250 ml Fixador - tinta Carrinho - de controle EVA - com glitter Massa de Eva Plastico bolha EVA liso 577,94
13/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7690/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 577,94
TOTAL 577,94 577,94 577,94
SALDO A PAGAR 0,00