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Última atualização realizada em 11/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARION & MARION LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7697 Data de lançamento: 05/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Parafuso 16/50mm e aço c/arruela Finalidade: Para conserto Retro Liu Gong 01 da secretaria de obras. 8,00 32,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2025 Parafuso 16/50mm e aço c/arruela Finalidade: Para conserto Retro Liu Gong 01 da secretaria de obras. 32,00
07/11/2025 Parafuso 16/50mm e aço c/arruela Finalidade: Para conserto Retro Liu Gong 01 da secretaria de obras. 32,00
10/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7697/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 32,00
TOTAL 32,00 32,00 32,00
SALDO A PAGAR 0,00