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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7742 Data de lançamento: 06/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Prometazina creme 30g 20,70 20,70
1.00 Sol Fisiologica 6,00 6,00
5.00 Atadura elástica 5,00 25,00
1.00 Luva vinil M c/100 40,00 40,00
1.00 Luva G c/100 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2025 Prometazina creme 30g Sol Fisiologica Atadura elástica Luva vinil M c/100 Luva G c/100 136,70
11/11/2025 Prometazina creme 30g Sol Fisiologica Atadura elástica Luva vinil M c/100 Luva G c/100 136,70
13/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7742/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 136,70
TOTAL 136,70 136,70 136,70
SALDO A PAGAR 0,00