| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
| Número do empenho: | 7744 | Data de lançamento: | 06/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.90 | Maçã | 10,90 | 75,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | Maçã | 75,21 | ||
| 07/11/2025 | Maçã | 75,21 | ||
| 10/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7744/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 74,31 | ||
| 10/11/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7744/2025 | 0,90 | ||
| TOTAL | 75,21 | 75,21 | 75,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 07/11/2025 | 0,90 | 10747/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,90 |