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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7745 Data de lançamento: 06/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Jogo de lona do freio de roda dianteira 230,00 230,00
2.00 Pino - Patim freio dianteiro traseiro 45,00 90,00
1.00 Porca de roda 11,00 11,00
1.00 Aranha - carcaça tração 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2025 Jogo de lona do freio de roda dianteira Pino - Patim freio dianteiro traseiro Porca de roda Aranha - carcaça tração 346,00
12/11/2025 Jogo de lona do freio de roda dianteira Pino - Patim freio dianteiro traseiro Porca de roda Aranha - carcaça tração 346,00
17/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7745/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 346,00
TOTAL 346,00 346,00 346,00
SALDO A PAGAR 0,00