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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO

Dados do Empenho
Número do empenho: 782 Data de lançamento: 07/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Lentes para lanterna TR 39,00 78,00
1.00 Lentes p/lanterna lateral 9,00 9,00
2.00 Lampada 2 polos 12v 6,00 12,00
2.00 LÂMPADA 12V Finalidade: Para conserto caminhão IQT6V55 da secretaria de obras. 4,50 9,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2025 Lentes para lanterna TR Lentes p/lanterna lateral Lampada 2 polos 12v LÂMPADA 12V Finalidade: Para conserto caminhão IQT6V55 da secretaria de obras. 108,00
21/02/2025 Lentes para lanterna TR Lentes p/lanterna lateral Lampada 2 polos 12v LÂMPADA 12V Finalidade: Para conserto caminhão IQT6V55 da secretaria de obras. 108,00
21/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 782/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 108,00
TOTAL 108,00 108,00 108,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.