Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2725/2025- - CONTRATO NR 141/2025- INEXIGIBILIDADE 06/2025. |
7.900,00 |
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| 14/11/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2725/2025- - CONTRATO NR 141/2025- INEXIGIBILIDADE 06/2025.
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1.620,00 |
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| 14/11/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2725/2025- - CONTRATO NR 141/2025- INEXIGIBILIDADE 06/2025.
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5.400,00 |
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| 14/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7839/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.400,00 |
| 14/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7839/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.620,00 |
| 17/11/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2725/2025- - CONTRATO NR 141/2025- INEXIGIBILIDADE 06/2025.
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880,00 |
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| 18/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7839/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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880,00 |
| TOTAL |
7.900,00 |
7.900,00 |
7.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |