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Última atualização realizada em 12/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7841 Data de lançamento: 10/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 28 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA EDIÇÃO 2025- CFE OC. NR 4146/2025- CONTRATO NR 193/2025- PREGÃO ELETRONICO 28/2025. 1.102,22 1.102,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA EDIÇÃO 2025- CFE OC. NR 4146/2025- CONTRATO NR 193/2025- PREGÃO ELETRONICO 28/2025. 1.102,22
11/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA EDIÇÃO 2025- CFE OC. NR 4146/2025- CONTRATO NR 193/2025- PREGÃO ELETRONICO 28/2025. 1.102,22
TOTAL 1.102,22 1.102,22 0,00
SALDO A PAGAR 1.102,22