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Última atualização realizada em 12/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDREIA FATIMA GERHARD

Dados do Empenho
Número do empenho: 7856 Data de lançamento: 10/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Válvula pneu veículo IMY2475 40,00 40,00
1.00 Válvula pneu veículo IWI1F86 30,00 30,00
2.00 Válvula pneu veículo IQN4653 40,00 80,00
1.00 Câmara pneu veículo IHW7056 220,00 220,00
1.00 Colarinho de pneu veículo IHW7056 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/11/2025 Válvula pneu veículo IMY2475 Válvula pneu veículo IWI1F86 Válvula pneu veículo IQN4653 Câmara pneu veículo IHW7056 Colarinho de pneu veículo IHW7056 470,00
TOTAL 470,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 470,00