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Última atualização realizada em 18/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7943 Data de lançamento: 14/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO AR1 SRS7802 48,50 48,50
1.00 Filtro de ar 85,33 85,33
1.00 Anél vedador 11,21 11,21
2.00 Fluido Concentrado p/Radiador 39,74 79,48
1.00 Calha 303,69 303,69
1.00 Silicone 98,81 98,81
1.00 Filtro de oleo 43,92 43,92
1.00 Caixa evaporadora - Limpador 268,00 268,00
4.00 Oleo 89,70 358,80
1.00 recondicionador de metais - Condicionador de metais 148,00 148,00
12.00 Lubrificantes 139,20 1.670,40
1.00 Kit Lubrificação 89,63 89,63
1.00 Limpa freios 87,61 87,61
1.00 Limpeza sistema injeção 155,40 155,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2025 FILTRO AR1 SRS7802 Filtro de ar Anél vedador Fluido Concentrado p/Radiador Calha Silicone Filtro de oleo Caixa evaporadora - Limpador Oleo recondicionador de metais - Condicionador de metais Lubrificantes Kit Lubrificação Limpa freios Limpeza sistema injeção 3.448,78
TOTAL 3.448,78 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.448,78