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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7981 Data de lançamento: 17/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Creme de leite - 200g 4,95 4,95
1.00 Granulado - 500g 13,50 13,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2025 Creme de leite - 200g Granulado - 500g 18,45
19/11/2025 Creme de leite - 200g Granulado - 500g 18,45
21/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7981/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 18,23
21/11/2025 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7981/2025 0,22
TOTAL 18,45 18,45 18,45
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 19/11/2025 0,22 11160/2025 Lançada
TOTAL   0,22