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Última atualização realizada em 20/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDREIA FATIMA GERHARD

Dados do Empenho
Número do empenho: 7986 Data de lançamento: 17/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Lavagem veículo JDL2I66 50,00 200,00
1.00 Vulcanização de pneu veículo JDM5H20 50,00 50,00
1.00 Lavagem veículo JDM5H20 50,00 50,00
2.00 Lavagem veículo IZC0D65 50,00 100,00
1.00 Conserto de pneu veículo IZC0D65 20,00 20,00
1.00 Lavagem veículo JCH2J93 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2025 Lavagem veículo JDL2I66 Vulcanização de pneu veículo JDM5H20 Lavagem veículo JDM5H20 Lavagem veículo IZC0D65 Conserto de pneu veículo IZC0D65 Lavagem veículo JCH2J93 470,00
TOTAL 470,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 470,00