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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDRÉ JUNIOR DANETTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 8012 Data de lançamento: 18/11/2025
Tipo de empenho: Diárias-Andre Junior Danette
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS 2010A 2024- 2025
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O VICE PREFEITO ANDRE DANETTE REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2025 PARTICIPAR DE AUDIENCIAS EM SECRETARIAS DO ESTADO DO RS, CFE DESCRITO NA DIARIA EM ANEXO. 0,00 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O VICE PREFEITO ANDRE DANETTE REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2025 PARTICIPAR DE AUDIENCIAS EM SECRETARIAS DO ESTADO DO RS, CFE DESCRITO NA DIARIA EM ANEXO. 480,00
18/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O VICE PREFEITO ANDRE DANETTE REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2025 PARTICIPAR DE AUDIENCIAS EM SECRETARIAS DO ESTADO DO RS, CFE DESCRITO NA DIARIA EM ANEXO. 480,00
21/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8012/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 480,00
TOTAL 480,00 480,00 480,00
SALDO A PAGAR 0,00