| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALVARO ANDRE DOS PASSOS |
| Número do empenho: | 8038 | Data de lançamento: | 18/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Diárias-Alvaro Andre dos Passos | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS 2010A 2024- 2025 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ALVARO DOS PASSOS REFERENTE A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 17 A 19 DE NOVEMBRO DE 2025, CFE DIARIA EM ANEXO. | 0,00 | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ALVARO DOS PASSOS REFERENTE A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 17 A 19 DE NOVEMBRO DE 2025, CFE DIARIA EM ANEXO. | 960,00 | ||
| 18/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ALVARO DOS PASSOS REFERENTE A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 17 A 19 DE NOVEMBRO DE 2025, CFE DIARIA EM ANEXO. | 960,00 | ||
| 24/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8038/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 960,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||