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Última atualização realizada em 26/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 8062 Data de lançamento: 19/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Desinfetante 5 litros 9,99 19,98
2.00 Alvejante 5 litros s/cloro 16,99 33,98
6.00 Pedra sanitaria 1,65 9,90
10.00 Papel Higênico c/12 rolos 10,89 108,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2025 Desinfetante 5 litros Alvejante 5 litros s/cloro Pedra sanitaria Papel Higênico c/12 rolos 172,76
24/11/2025 Desinfetante 5 litros Alvejante 5 litros s/cloro Pedra sanitaria Papel Higênico c/12 rolos 172,76
03/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8062/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 172,76
TOTAL 172,76 172,76 172,76
SALDO A PAGAR 0,00