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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 61 830 893 MAURICIO FRANCHINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8092 Data de lançamento: 21/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Suporte de louça roldana 70,00 70,00
2.50 Cabo de rede 35,00 87,50
4.00 Conector de rede 1,00 4,00
2.00 Conector de câmera 6,00 12,00
2.00 Conector de câmera óptico negativo Finalidade: Para uso na secretaria de obras. 6,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2025 Suporte de louça roldana Cabo de rede Conector de rede Conector de câmera Conector de câmera óptico negativo Finalidade: Para uso na secretaria de obras. 185,50
25/11/2025 Suporte de louça roldana Cabo de rede Conector de rede Conector de câmera Conector de câmera óptico negativo Finalidade: Para uso na secretaria de obras. 185,50
28/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8092/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 185,50
TOTAL 185,50 185,50 185,50
SALDO A PAGAR 0,00