| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
| Número do empenho: | 8095 | Data de lançamento: | 21/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE 02 PIVO DIANTEIRO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SIENA PLACAS JAE 1B94 DA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 4287/2025,ANEXA. | 0,00 | 108,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE 02 PIVO DIANTEIRO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SIENA PLACAS JAE 1B94 DA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 4287/2025,ANEXA. | 108,00 | ||
| 25/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE 02 PIVO DIANTEIRO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SIENA PLACAS JAE 1B94 DA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 4287/2025,ANEXA. | 108,00 | ||
| 03/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8095/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 108,00 | ||
| TOTAL | 108,00 | 108,00 | 108,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||