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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 8095 Data de lançamento: 21/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE 02 PIVO DIANTEIRO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SIENA PLACAS JAE 1B94 DA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 4287/2025,ANEXA. 0,00 108,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE 02 PIVO DIANTEIRO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SIENA PLACAS JAE 1B94 DA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 4287/2025,ANEXA. 108,00
25/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE 02 PIVO DIANTEIRO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SIENA PLACAS JAE 1B94 DA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 4287/2025,ANEXA. 108,00
03/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8095/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 108,00
TOTAL 108,00 108,00 108,00
SALDO A PAGAR 0,00