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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SANTOS FILHO GONÇALVES VIEIRA & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8111 Data de lançamento: 24/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Papel toalha 6,00 6,00
1.00 Detergente para louça, com 500 ml 3,00 3,00
3.00 Toalha 8,50 25,50
1.00 Esponja 2,00 2,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2025 Papel toalha Detergente para louça, com 500 ml Toalha Esponja 36,50
25/11/2025 Papel toalha Detergente para louça, com 500 ml Toalha Esponja 36,50
01/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8111/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 36,50
TOTAL 36,50 36,50 36,50
SALDO A PAGAR 0,00