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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SANTOS FILHO GONÇALVES VIEIRA & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8116 Data de lançamento: 24/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE UMA UN DE COPO DE PLASTICO. UMA CX DE PALITO DENTAL. PARA USO NA UBS DE BOM PLANO.CFE OC. NR 4308/2025,ANEXA. 0,00 13,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE UMA UN DE COPO DE PLASTICO. UMA CX DE PALITO DENTAL. PARA USO NA UBS DE BOM PLANO.CFE OC. NR 4308/2025,ANEXA. 13,00
25/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE UMA UN DE COPO DE PLASTICO. UMA CX DE PALITO DENTAL. PARA USO NA UBS DE BOM PLANO.CFE OC. NR 4308/2025,ANEXA. 13,00
01/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8116/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 13,00
TOTAL 13,00 13,00 13,00
SALDO A PAGAR 0,00