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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDREIA FATIMA GERHARD

Dados do Empenho
Número do empenho: 8264 Data de lançamento: 25/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-PRÉ-ESCOLA (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Câmera pneu veículo IHW7056 220,00 440,00
2.00 Colarinho pneu veículo IHW7056 100,00 200,00
1.00 Tip top pneu veículo ISV4035 60,00 60,00
2.00 Câmera pneu veículo ISV4035 220,00 440,00
1.00 Válvula pneu veículo IVY9856 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2025 Câmera pneu veículo IHW7056 Colarinho pneu veículo IHW7056 Tip top pneu veículo ISV4035 Câmera pneu veículo ISV4035 Válvula pneu veículo IVY9856 1.180,00
28/11/2025 Câmera pneu veículo IHW7056 Colarinho pneu veículo IHW7056 Tip top pneu veículo ISV4035 Câmera pneu veículo ISV4035 Válvula pneu veículo IVY9856 1.180,00
01/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8264/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.180,00
TOTAL 1.180,00 1.180,00 1.180,00
SALDO A PAGAR 0,00