Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSAO FAP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
828 |
Data de lançamento: |
10/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS |
Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS EMP REF A FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2025 |
0,00 |
5.059,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/02/2025 |
FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS EMP REF A FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2025 |
5.059,85 |
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10/02/2025 |
EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2025 |
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5.059,85 |
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12/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 828/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.059,85 |
TOTAL |
5.059,85 |
5.059,85 |
5.059,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.