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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 8312 Data de lançamento: 27/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Balde - 15Q40 Uranio 620,00 620,00
1.00 Filtro lubrificante 60,00 60,00
1.00 Filtro de combustível 95,00 95,00
1.00 Filtro separador de água 95,00 95,00
1.00 kit - Ar 185,00 185,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2025 Balde - 15Q40 Uranio Filtro lubrificante Filtro de combustível Filtro separador de água kit - Ar 1.055,00
01/12/2025 Balde - 15Q40 Uranio Filtro lubrificante Filtro de combustível Filtro separador de água kit - Ar 1.055,00
03/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8312/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.042,34
03/12/2025 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 8312/2025 12,66
TOTAL 1.055,00 1.055,00 1.055,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 01/12/2025 12,66 11573/2025 Lançada
TOTAL   12,66