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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8350 Data de lançamento: 28/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Borracha do estabilizador - dianteiro 30,00 120,00
4.00 Parafuso un - parafuso 5x12x60 6,00 24,00
8.00 Porca sx travante 14 ma 2,00 16,00
1.00 Parafuso - parafuso 5x14x150 aço 18,00 18,00
5.00 Oleo 80 w 90 45,00 225,00
1.00 Fluido para freio 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2025 Borracha do estabilizador - dianteiro Parafuso un - parafuso 5x12x60 Porca sx travante 14 ma Parafuso - parafuso 5x14x150 aço Oleo 80 w 90 Fluido para freio 433,00
TOTAL 433,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 433,00