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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8379 Data de lançamento: 01/12/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Alvejante 5 litros s/cloro 22,90 45,80
15.00 Saco para lixo 150 litros 15,90 238,50
4.00 Papel higiênico folha dupla c/12 30m 19,50 78,00
1.00 Vassoura de palha 35,00 35,00
1.00 Balde Finalidade: Para uso na secretaria de obras. 15,57 15,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2025 Alvejante 5 litros s/cloro Saco para lixo 150 litros Papel higiênico folha dupla c/12 30m Vassoura de palha Balde Finalidade: Para uso na secretaria de obras. 412,87
03/12/2025 Alvejante 5 litros s/cloro Saco para lixo 150 litros Papel higiênico folha dupla c/12 30m Vassoura de palha Balde Finalidade: Para uso na secretaria de obras. 412,87
TOTAL 412,87 412,87 0,00
SALDO A PAGAR 412,87