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Última atualização realizada em 25/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LUIZ CLAUDIR BORBA DA LUZ ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8399 Data de lançamento: 01/12/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 44 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ESPETACULO PITOTECNICO NAS FESTIVIDADES DE NATAL CFE LM NR 3539/2025 E OC. NR 4429/2025,ANEXA.CONTRATO 201/2025- DISPENSA 44/2025. 6.500,00 6.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ESPETACULO PITOTECNICO NAS FESTIVIDADES DE NATAL CFE LM NR 3539/2025 E OC. NR 4429/2025,ANEXA.CONTRATO 201/2025- DISPENSA 44/2025. 6.500,00
23/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ESPETACULO PITOTECNICO NAS FESTIVIDADES DE NATAL CFE LM NR 3539/2025 E OC. NR 4429/2025,ANEXA.CONTRATO 201/2025- DISPENSA 44/2025. 6.500,00
24/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8399/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.500,00
TOTAL 6.500,00 6.500,00 6.500,00
SALDO A PAGAR 0,00