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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS

Dados do Empenho
Número do empenho: 86 Data de lançamento: 02/01/2025
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Aquisição Beneficios Eventuais - Programa FEAS
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: AUXILIOS 2010 A 2024/2025
Fonte de Recurso: 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de alicosn braucks referente a auxilio generos alimenticios e de higiene - cestas basicas cfe lm nr 2991/2022- oc. nr 1027/2024. pregão presencial 12/2024. contrato 39/2024. 5.000,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de alicosn braucks referente a auxilio generos alimenticios e de higiene - cestas basicas cfe lm nr 2991/2022- oc. nr 1027/2024. pregão presencial 12/2024. contrato 39/2024. 5.000,00
15/01/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de alicosn braucks referente a auxilio generos alimenticios e de higiene - cestas basicas cfe lm nr 2991/2022- oc. nr 1027/2024. pregão presencial 12/2024. contrato 39/2024. 136,46
15/01/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de alicosn braucks referente a auxilio generos alimenticios e de higiene - cestas basicas cfe lm nr 2991/2022- oc. nr 1027/2024. pregão presencial 12/2024. contrato 39/2024. 136,46
15/01/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de alicosn braucks referente a auxilio generos alimenticios e de higiene - cestas basicas cfe lm nr 2991/2022- oc. nr 1027/2024. pregão presencial 12/2024. contrato 39/2024. 136,46
15/01/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de alicosn braucks referente a auxilio generos alimenticios e de higiene - cestas basicas cfe lm nr 2991/2022- oc. nr 1027/2024. pregão presencial 12/2024. contrato 39/2024. 136,46
16/01/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 86/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 134,82
16/01/2025 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 86/2025 1,64
16/01/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 86/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 134,82
16/01/2025 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 86/2025 1,64
16/01/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 86/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 134,82
16/01/2025 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 86/2025 1,64
16/01/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 86/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 134,82
16/01/2025 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 86/2025 1,64
27/01/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de alicosn braucks referente a auxilio generos alimenticios e de higiene - cestas basicas cfe lm nr 2991/2022- oc. nr 1027/2024. pregão presencial 12/2024. contrato 39/2024. 545,84
27/01/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 86/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 539,29
27/01/2025 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 86/2025 6,55
03/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de alicosn braucks referente a auxilio generos alimenticios e de higiene - cestas basicas cfe lm nr 2991/2022- oc. nr 1027/2024. pregão presencial 12/2024. contrato 39/2024. 545,84
05/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 86/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 539,29
05/02/2025 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 86/2025 6,55
14/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de alicosn braucks referente a auxilio generos alimenticios e de higiene - cestas basicas cfe lm nr 2991/2022- oc. nr 1027/2024. pregão presencial 12/2024. contrato 39/2024. 545,84
17/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 86/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 539,29
17/02/2025 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 86/2025 6,55
TOTAL 5.000,00 2.183,36 2.183,36
SALDO A PAGAR 2.816,64
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 15/01/2025 1,64 191/2025 Lançada
IRRF Retido - Outros 15/01/2025 1,64 192/2025 Lançada
IRRF Retido - Outros 15/01/2025 1,64 193/2025 Lançada
IRRF Retido - Outros 15/01/2025 1,64 194/2025 Lançada
IRRF Retido - Outros 27/01/2025 6,55 464/2025 Lançada
IRRF Retido - Outros 03/02/2025 6,55 724/2025 Lançada
IRRF Retido - Outros 14/02/2025 6,55 1110/2025 Lançada
TOTAL   26,21