PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 2025- CONTRTAO NR 12/2025- PREGÃO PRESENCIAL 02/2025 E OC. NR 348/2025.
80.000,00
80.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 2025- CONTRTAO NR 12/2025- PREGÃO PRESENCIAL 02/2025 E OC. NR 348/2025.
80.000,00
20/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 2025- CONTRTAO NR 12/2025- PREGÃO PRESENCIAL 02/2025 E OC. NR 348/2025.
1.133,46
20/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 2025- CONTRTAO NR 12/2025- PREGÃO PRESENCIAL 02/2025 E OC. NR 348/2025.
4.231,84
20/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 863/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.133,46
20/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 863/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.231,84
21/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 2025- CONTRTAO NR 12/2025- PREGÃO PRESENCIAL 02/2025 E OC. NR 348/2025.
2.744,05
TOTAL
80.000,00
8.109,35
5.365,30
SALDO A PAGAR
74.634,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.