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Última atualização realizada em 16/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8630 Data de lançamento: 05/12/2025
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Ações de Concessão de Beneficios Eventuais-Médico/Laboratório/Hospital-ASPS
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: AUXILIOS 2010 A 2024/2025
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES MES DE NOVEMBRO DE 2025, CFE LM NR 3438/2025 E DOCS EM ANEXO. 0,00 13.420,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES MES DE NOVEMBRO DE 2025, CFE LM NR 3438/2025 E DOCS EM ANEXO. 13.420,43
09/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES MES DE NOVEMBRO DE 2025, CFE LM NR 3438/2025 E DOCS EM ANEXO. 3.394,03
09/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES MES DE NOVEMBRO DE 2025, CFE LM NR 3438/2025 E DOCS EM ANEXO. 4.083,99
09/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES MES DE NOVEMBRO DE 2025, CFE LM NR 3438/2025 E DOCS EM ANEXO. 3.979,02
09/12/2025 Conforme DANFE Nº 1/80057; 1/80055; 1/80051; 1/80052; 1/80049; 1/80045; 1/80029; 1/80027; 1/80023; 1/80022; 1/80012; 1/80013; 1/80011; 1/80010; REF. EMPENHO 8630/2025 1173 - CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA 1.963,39
11/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8630/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.963,39
11/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8630/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.979,02
11/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8630/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.083,99
11/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8630/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.394,03
TOTAL 13.420,43 13.420,43 13.420,43
SALDO A PAGAR 0,00