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Última atualização realizada em 21/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDREIA FATIMA GERHARD

Dados do Empenho
Número do empenho: 8720 Data de lançamento: 15/12/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Válvula pneu veículo IVO8B01 40,00 40,00
1.00 Tip top pneu veículo JAO6B58 60,00 60,00
1.00 Camara pneu veículo IRX9553 240,00 240,00
1.00 colarinho de pneu veículo Patrola XCMG 140,00 140,00
1.00 Borracha de vedação pneu veículo Carregadeira XCMG LW 300 Finalidade: Para manutenção veículos da secretaria de obras. 90,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2025 Válvula pneu veículo IVO8B01 Tip top pneu veículo JAO6B58 Camara pneu veículo IRX9553 colarinho de pneu veículo Patrola XCMG Borracha de vedação pneu veículo Carregadeira XCMG LW 300 Finalidade: Para manutenção veículos da secretaria de obras. 570,00
18/12/2025 Válvula pneu veículo IVO8B01 Tip top pneu veículo JAO6B58 Camara pneu veículo IRX9553 colarinho de pneu veículo Patrola XCMG Borracha de vedação pneu veículo Carregadeira XCMG LW 300 Finalidade: Para manutenção veículos da secretaria de obras. 570,00
19/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8720/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 570,00
TOTAL 570,00 570,00 570,00
SALDO A PAGAR 0,00