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Última atualização realizada em 22/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDREIA FATIMA GERHARD

Dados do Empenho
Número do empenho: 8723 Data de lançamento: 16/12/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Conserto de pneu veículo IWI1F86 40,00 40,00
1.00 Lavagem veículo IXT5762 50,00 50,00
1.00 Lavagem veículo TQO2D10 100,00 100,00
1.00 Conserto de pneu veículo TQO2D10 40,00 40,00
1.00 Lavagem veículo IMY2475 100,00 100,00
2.00 Conserto de pneu veículo ISV4035 40,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2025 Conserto de pneu veículo IWI1F86 Lavagem veículo IXT5762 Lavagem veículo TQO2D10 Conserto de pneu veículo TQO2D10 Lavagem veículo IMY2475 Conserto de pneu veículo ISV4035 410,00
18/12/2025 Conserto de pneu veículo IWI1F86 Lavagem veículo IXT5762 Lavagem veículo TQO2D10 Conserto de pneu veículo TQO2D10 Lavagem veículo IMY2475 Conserto de pneu veículo ISV4035 410,00
19/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8723/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 410,00
TOTAL 410,00 410,00 410,00
SALDO A PAGAR 0,00