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Última atualização realizada em 21/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOROESTE VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8736 Data de lançamento: 16/12/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Jogo de pastilhas de freio traseiro 294,00 294,00
2.00 Disco de freio - traseiro 629,99 1.259,98
1.00 Pastilhas - cableado de pastilhas de freno traseira 219,65 219,65
1.00 Jogo de pastilhas do freio dianteiro 350,69 350,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2025 Jogo de pastilhas de freio traseiro Disco de freio - traseiro Pastilhas - cableado de pastilhas de freno traseira Jogo de pastilhas do freio dianteiro 2.124,32
TOTAL 2.124,32 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.124,32