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Última atualização realizada em 25/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1

Dados do Empenho
Número do empenho: 8899 Data de lançamento: 19/12/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Prato de plástico 21cm c/10 unidades 5,50 5,50
1.00 Prato de plástico 21cm c/10 unidade 5,60 5,60
1.00 Guardanapo 23x22cm c/50 unidades 1,90 1,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2025 Prato de plástico 21cm c/10 unidades Prato de plástico 21cm c/10 unidade Guardanapo 23x22cm c/50 unidades 13,00
23/12/2025 Prato de plástico 21cm c/10 unidades Prato de plástico 21cm c/10 unidade Guardanapo 23x22cm c/50 unidades 13,00
24/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8899/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 13,00
TOTAL 13,00 13,00 13,00
SALDO A PAGAR 0,00