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Última atualização realizada em 10/01/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI

Dados do Empenho
Número do empenho: 89 Data de lançamento: 02/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Cruzeta do cardan Finalidade: Para manutenção da carregadeira XCMG LW300. 102,89 102,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2025 Cruzeta do cardan Finalidade: Para manutenção da carregadeira XCMG LW300. 102,89
08/01/2025 Cruzeta do cardan Finalidade: Para manutenção da carregadeira XCMG LW300. 102,89
09/01/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 89/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 101,66
09/01/2025 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 89/2025 1,23
TOTAL 102,89 102,89 102,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 08/01/2025 1,23 75/2025 Lançada
TOTAL   1,23