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Última atualização realizada em 30/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CELSO FERRARI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8947 Data de lançamento: 26/12/2025
Tipo de empenho: Diárias-Celso Ferrari
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS 2010A 2024- 2025
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOT CELSO FERARRI REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CHAPECO-SC NOS DIAS 25 E 26 DE DEZEMBRO DE 2025 LEVAR PACIENTE, CFE DIARIA EM ANEXO. 0,00 384,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOT CELSO FERARRI REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CHAPECO-SC NOS DIAS 25 E 26 DE DEZEMBRO DE 2025 LEVAR PACIENTE, CFE DIARIA EM ANEXO. 384,00
26/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOT CELSO FERARRI REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CHAPECO-SC NOS DIAS 25 E 26 DE DEZEMBRO DE 2025 LEVAR PACIENTE, CFE DIARIA EM ANEXO. 384,00
26/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8947/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 384,00
26/12/2025 ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO EMPENHO DE DIÁRIA VALOR A MENOR -384,00
26/12/2025 POR SER VALOR INDEVIDO -384,00
26/12/2025 POR SER VALOR INDEVIDO -384,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00