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Última atualização realizada em 15/01/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO TENENTE PORTELA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8969 Data de lançamento: 29/12/2025
Tipo de empenho: SAMU - Fundo Mun Saúde Município Tenente Portela
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU
Conta de Despesa: 3340.41.39.05.00.00 - Transf. ao Município Tenente Portela-Atendimento SAMU
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO FUNDO MUNIC DE TTE PORTELA REFERENTE AO SAMU SALVAR CFE LM NR 2912/2022 E RI NR 275/2025 ,ANEXA. JULHO A DEZEMBRO DE 2025. 0,00 16.535,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO FUNDO MUNIC DE TTE PORTELA REFERENTE AO SAMU SALVAR CFE LM NR 2912/2022 E RI NR 275/2025 ,ANEXA. JULHO A DEZEMBRO DE 2025. 16.535,22
30/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO FUNDO MUNIC DE TTE PORTELA REFERENTE AO SAMU SALVAR CFE LM NR 2912/2022 E RI NR 275/2025 ,ANEXA. JULHO A DEZEMBRO DE 2025. 16.535,22
30/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8969/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 16.535,22
TOTAL 16.535,22 16.535,22 16.535,22
SALDO A PAGAR 0,00