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Última atualização realizada em 14/01/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 8975 Data de lançamento: 29/12/2025
Tipo de empenho: Cisa-Contrato de Programa-Profissionais de Saúde M
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.Programa PIAPS Incent Sociodemográfico ESF(RV 4011)
Conta de Despesa: 3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) - CONSÓRCIO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2025, CFE DOCS EM ANEXO. MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA- LARISSA KARLING FISIOTERAPEUTA E ISABELA FORNARI MEDICA. 0,00 9.148,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2025, CFE DOCS EM ANEXO. MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA- LARISSA KARLING FISIOTERAPEUTA E ISABELA FORNARI MEDICA. 9.148,84
29/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2025, CFE DOCS EM ANEXO. MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA- LARISSA KARLING FISIOTERAPEUTA E ISABELA FORNARI MEDICA. 9.148,84
30/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8975/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 9.148,84
TOTAL 9.148,84 9.148,84 9.148,84
SALDO A PAGAR 0,00