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Última atualização realizada em 15/01/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 8976 Data de lançamento: 29/12/2025
Tipo de empenho: Cisa-Contrato de Programa-Consultas, Exames, Contr
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.Programa PIAPS Incent.Equipes APS-Atenç.Primária Saúde(4090)
Conta de Despesa: 3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2025, CFE DOCS EM ANEXO. SERVIÇOS EM SAUDE. 0,00 7.085,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2025, CFE DOCS EM ANEXO. SERVIÇOS EM SAUDE. 7.085,11
29/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2025, CFE DOCS EM ANEXO. SERVIÇOS EM SAUDE. 7.085,11
30/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8976/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 7.085,11
TOTAL 7.085,11 7.085,11 7.085,11
SALDO A PAGAR 0,00