Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
904 |
Data de lançamento: |
12/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
Desinfetante 5 litros |
13,00 |
78,00 |
12.00 |
Alcool 70% c/1 litro |
7,15 |
85,80 |
12.00 |
Esponja dupla face, para lavar louça |
0,99 |
11,88 |
10.00 |
Saco para lixo com capacidade 100 litros |
4,79 |
47,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/02/2025 |
Desinfetante 5 litros Alcool 70% c/1 litro Esponja dupla face, para lavar louça Saco para lixo com capacidade 100 litros |
223,58 |
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21/02/2025 |
Desinfetante 5 litros
Alcool 70% c/1 litro
Esponja dupla face, para lavar louça
Saco para lixo com capacidade 100 litros
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223,58 |
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24/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 904/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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223,58 |
TOTAL |
223,58 |
223,58 |
223,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.